为进一步加强单位内部审计监督,有效防控管理风险、业务风险和廉政风险,确保经济业务活动合法合规和资金安全,不断提升内部控制管理质量,近日,省交通科技通信中心结合省交通运输厅年度内部审计工作要求,安排开展年度内部审计工作。
为确保内审质量,中心制定了内审工作方案,以内控管理为主线围绕预算执行、财务收支、账务核算、资产管理、政府采购执行、绩效评价、合同管理、“三重一大”决策机制履行情况等方面,聚焦内部控制制度的健全、执行及单位廉政建设情况,力求做到审计全覆盖。
有关科室负责人表示,通过此次内部审计可有效防范管理风险,持续强化内控管理,压实各科室经济业务责任,提升资金使用效率,后续将加强审计成果运用,完善审计整改跟踪检查机制,制定整改方案和清单,对账销号,切实做好整改工作。(马鹏云)