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甘肃省交通科技通信中心2025年单位预算公开情况说明

日期:2025-02-28来源: 浏览次数:

目 录


第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

贯彻落实国家、省有关网络与信息安全管理方面的方针政策和法律法规,参与制定交通运输系统网络与信息安全管理方面的相关制度办法,为省厅加强厅系统网络与信息安全的组织协调、统筹管理、业务指导、监督考核提供技术支持。负责全省交通运输系统网络安全和信息化工作的具体落实和支持保障工作,承担厅系统网络与信息安全管理、研判处置等日常事务性工作。负责全省交通运输系统全局性、基础性信息化建设维护工作,为编制全省交通运输信息化发展规划、行业信息化标准规范提供技术支持;承担交通运输信息资源整合、开发、数据采集与处理工作,以及信息化新技术、新装备和政策跟踪研究工作;承担省级交通运输大数据中心的运营维护,以及厅电子政务平台的技术支持和服务保障工作。承担厅机关办公网络、厅网站以及远程视频会议系统运行维护和技术支持保障工作。负责单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和人才队伍建设工作。承办省交通运输厅委托或交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

中心内设机构9个,分别为:党群工作科(加挂《甘肃交通政工》编辑部的牌子)、综合管理科、新闻宣传科、技术保障科、网络信息科、路网监测与出行服务科、新媒体工作科、史志编纂科、财务资产科,另外设置《中国交通报》报驻甘肃记者站。

(二)参照公务员法管理单位

无。

(三)直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算2,663.87万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

(一)收入预算

2025年收入预算2,663.87万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入2,663.87万元,占100.00%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转收入0.00万元,占0.00%;

其他收入0.00万元,占0.00%。

(二)支出预算

2025年支出预算2,663.87万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出1,222.39万元,占45.89%;项目支出1,441.48万元,占54.11%;上年结转收入0.00万元,占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2,663.87万元,包括:科学技术支出18.00万元、社会保障和就业支出168.00万元、卫生健康支出88.42万元、交通运输支出2,301.69万元、住房保障支出87.76万元。

具体安排情况如下(详见单位(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出1,222.39万元,比2024年预算增加75.78万元,增长6.6%,增长的主要原因是在职人员工资正常晋升的自然增幅。

其中:人员经费支出1,152.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出70.36万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2025年一般公共预算项目支出1,441.48万元,比2024年预算减少511.97万元,下降26.2%,下降的主要原因是:一是本年度我中心持续落实过紧日子要求,通过合并同类项,对专项经费实施精准化整合管理,压降专项业务费支出;二是依据单位职责调整,本年度新闻宣传类专项业务工作经费预算不再由我中心编报。

经济社会发展项目1个,主要是人才发展专项。

保障运转经费1个,主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。

其他项目1个,主要是成品油税费改革资金用于业务费。

(三)支出功能分类说明

1、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):2025年预算数为18.00万元,比2024年预算增加18万元,增长100%,增长的主要原因是省委组织部根据全省人才队伍建设实际及《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》文件精神实施省级人才项目,2025年由省科技厅安排我中心“人才发展专项”预算18万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2025年预算数为14.48万元,比2024年预算增加0.48万元,增长3.4%,增长的主要原因是本年初预算中增加了省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费0.48万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为101.55万元,比2024年预算增加6.14万元,增长6.4%,增长的主要原因是行政事业单位基本养老保险缴费基数增长的自然增幅。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为50.78万元,比2024年预算增加3.07万元,增长6.4%,增长的主要原因是行政事业单位职业年金缴费基数增长的自然增幅。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为1.19万元,与上年预算持平,主要原因是财政定额数及在职人员人数均未变动。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为62.21万元,比2024年预算增加3.21万元,增长5.4%,增长的主要原因是行政事业单位基本医疗保险缴费基数增长的自然减幅。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为26.21万元,比2024年预算增加2.36万元,增长9.9%,增长的主要原因是行政事业单位公务员医疗补助缴费基数增长的自然减幅。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为878.69万元,比2024年预算增加56.4万元,增长6.9%,增长的主要原因是在职人员工资正常晋升的自然增幅导致人员经费支出增加。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2025年预算数为1,423.00万元,比2024年预算减少530.45万元,下降27.2%,下降的主要原因是:一是本年度我中心持续落实过紧日子要求,通过合并同类项,对专项经费实施精准化整合管理,压降专项业务费,项目支出减少;二是依据单位职责调整,本年度新闻宣传类专项业务工作经费预算不再由我中心编报。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为87.76万元,比2024年预算增加4.6万元,增长5.5%,增长的主要原因是住房公积金缴存基数增长的自然增幅。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算29.91万元,较2024年预算增加25.00万元。

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年预算持平,主要原因是我中心严格落实《党政机关事业单位厉行节约反对浪费条例》及《因公临时出国经费管理办法》,无因公出国(境)情况。

2.公务接待费0.63万元,与上年预算持平,主要原因是根据财政“过紧日子”总体要求,压缩“三公”经费相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费29.28万元(其中:公务用车购置25.00万元,公务用车运行维护费4.28万元),比2024年预算增加25万元,增长584.1%,增长的主要原因是2023年度处置报废老旧公务车2辆,本年度增加更新购置公务用车费用。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费1.81万元,与上年预算持平,主要原因是根据财政“过紧日子”总体要求,压缩“三公”经费、培训费、会议费相关支出。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元,与上年预算持平,主要原因是根据财政“过紧日子”总体要求,压缩“三公”经费、培训费、会议费相关支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元,与上年预算持平,主要原因是单位性质为事业单位,无机关运行经费等相关支出。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额559.50万元,其中:政府采购货物预算29.50万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算530.00万元。

2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1,380.09万元。其中:办公用房3,832.29平方米,价值1,251.74万元。预算单位共有公务用车1辆,价值22.33万元。单价20万元以上的设备价值1,014.82万元。2025年拟采购固定资产约29.50万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年本单位计划征收1.20万元。其中:中央批准设立0个,省级批准设立1个,主要是利息收入,分别计划征收1.20万元。

(三)重点项目情况

项目名称:成品油税费改革资金用于业务费

1、项目概况:保障单位各项工作正常运转,保障省厅机关信息化运维,确保省厅机关办公网络、部省专线链路、通信中心办公网络、大数据中心互联网接入链路等通信链路正常服务,提供良好的网络环境;全力提升厅系统网络安全保障能力,对部署厅业务系统的数据中心、厅属各单位组织开展网络安全监测,确保网络安全攻击事件的及时发现、迅速响应和快速处置,积极组织和应对网络安全攻防演练,不断提升网络安全防护能力。完成13个三级信息系统等级保护测评,形成《等级保护测评报告》。保障国产电脑终端稳定运行,确保杀毒软件更新服务、日常维护及时,方便安全检查及管理,切实提高终端安全性和稳定性。完成对13个重要网络与信息系统商用密码应用的合规性、正确性和有效性评估,切实保障国家网络和信息安全;编制完成《甘肃省“十五五”科技创新发展规划》、《甘肃省“十五五”智慧交通发展规划》、《甘肃省“十五五”绿色交通发展规划》《公路交通基础设施数字化转型升级实施方案》;继续做好信息化系统的运维工作,进一步优化完善系统功能,提高平台使用人员的办事效率,提升平台管理水平和服务水平,确保系统平稳运行。

2、立项依据:省交通科技通信中心工作职能及省厅工作安排。根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《信息安全等级保护管理办法》要求,三级以上信息系统每年开展一次网络安全等级测评。《关于对甘肃省交通运输厅综合管理信息化平台建设工程可行性研究报告的批复》(甘工信函〔2021〕9号)、甘肃省交通运输厅关于印发《甘肃省“十五五”交通运输规划编制工作方案》的通知、《甘肃省交通运输厅关于开展甘肃省公路交通基础设施数字化转型升级实施方案编制工作的通知》(甘交规划函〔2024〕260)号)。根据《中华人民共和国密码法》、《商用密码应用安全性评估管理办法》规定,需对重要信息系统(等保三级系统)每年进行一次密评。

3、实施主体:甘肃省交通科技通信中心

4、实施周期:2025年1月1日至2025年12月31日

5、实施计划:根据项目具体情况制定计划,确保各项目能够落地见效。一季度按照批复的预算进行预算分解,做好各项目前期准备工作,并督促开展各项工作。二季度对已实施的各项目加强督导、督促尽快形成实物工作量。三季度对各项目完成情况进一步梳理,组织验收。四季度对合同履约情况进行回头看,开展自评价等工作。

6、年度预算安排:成品油税费改革资金用于业务费项目预算1,423.00万元。

7、预期总体目标:1.保障省厅机关信息化运维,做好厅机关办公设备配备及耗材、LED大屏维护,计算机软硬件安装维护、网络技术服务、厅网站运行、厅系统干部信息管理系统技术服务、厅27楼应急指挥大厅指挥系统运行支撑、中心网站和视频会议设备运行维护等。2.确保省厅机关办公网络、部省专线链路、通信中心办公网络、大数据中心互联网接入链路等通信链路正常服务,提供良好的网络环境。3.全力提升厅系统网络安全保障能力,对部署厅业务系统的数据中心、厅属各单位组织开展网络安全监测,确保网络安全攻击事件的及时发现、迅速响应和快速处置,积极组织和应对网络安全攻防演练,不断提升网络安全防护能力。4.完成13个三级信息系统等级保护测评,形成《等级保护测评报告》。保障国产电脑终端稳定运行,确保杀毒软件更新服务、日常维护及时,方便安全检查及管理,切实提高终端安全性和稳定性。5.完成对13个重要网络与信息系统商用密码应用的合规性、正确性和有效性评估,切实保障国家网络和信息安全。6.编制完成《甘肃省“十五五”科技创新发展规划》、《甘肃省“十五五”智慧交通发展规划》、《甘肃省“十五五”绿色交通发展规划》《公路交通基础设施数字化转型升级实施方案》、《甘肃省交通运输公共数据资源治理体系及授权运营路径研究报告》。7.继续做好信息化系统的运维工作,进一步优化完善系统功能,提高平台使用人员的办事效率,提升平台管理水平和服务水平,确保系统平稳运行。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:从绩效运行监控结果来看,预算绩效目标任务稳步推进,资金严格按照规范程序申请、管理和使用,预算执行率偏低。主要原因是专项业务工作具有专业性强、周期长等特点,为保证实现预算绩效目标,拟在项目实施完工后支付相关费用,故预算执行率有一定偏差。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分绩效指标存在偏离绩效目标、预算执行率未达到序时进度的情况,主要是因为专项业务工作具有专业性强、周期长等特点,故预算执行率有一定偏差。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:根据半年度及三季度绩效运行监控情况,及时督促业务科室对预算执行率较低、绩效目标偏离的原因进行分析,并采取措施,提升预算执行效率。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果将按照主管部门通知及要求随单位决算报送财政并随决算进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0.00万元,2025年度增加单位预算项目2个,增长率200.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标27个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标11个、三级指标56个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出(类)基础研究(款):反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

11、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

12、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、交通运输支出(类):反映交通运输和邮政业方面的支出。

24、交通运输支出(类)公路水路运输(款):反映与公路、水路运输相关的支出。

25、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映甘肃省交通科技通信中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

26、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

27、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

34、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

35、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

36、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

37、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

38、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

39、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

40、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

41、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

42、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

43、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

44、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

45、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

46、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

47、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

48、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

49、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

50、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

52、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。

53、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

56、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

57、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

58、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

60、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

61、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

62、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

63、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

甘肃省交通科技通信中心

2025年02月28日

附件:1.甘肃省交通科技通信中心2025年单位预算公开表

            2.甘肃省交通科技通信中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表