为持续强化单位内控管理,进一步推进内部审计工作规范化、制度化,发挥内部审计职能作用,全面提升单位内部审计工作质量。近期,省交通科技通信中心立足今年内部审计计划安排,完成内部审计工作并积极采取有效措施,强化成果运用,扎实推进整改落实工作。
坚持党的领导,突出内审之魂。按照省厅年度审计工作要求,结合内审工作需要,为确保本次工作高质效完成,中心召开中心党总支会议研究审定年度内审计划安排,明确检查范围、重点内容、时间安排、检查方式和工作要求。同时强化组织保障,成立内部审计工作领导小组,中心纪检全程参与监督,以“凡事预则立,不预则废”的全局意识安排本次内部审计工作。
坚持实事求是,筑牢内审之基。此次内部审计着力发挥好在内部管理和风险防控方面的基础作用。以单位内控控制管理为主线,聚焦“关键环节”、关注“关键领域”,围绕内部控制制度的建立和执行情况,预算执行和财务收支的真实合法情况,账务核算情况,政府采购执行情况,合同签订及履约情况,“三重一大”决策机制履行情况,单位廉政建设情况以及国有资产日常管理及处置情况,全过程坚持客观真实准确,以实事求是、公平公正、廉洁自律的严谨工作作风推动内审工作扎实有效开展。同时强化对第三方机构的考评考核,严格控制审计质量。
坚持以审促改,强化内审之根。建立内部审计成果运用机制,通过召开中心党总支会议,集体研究审计整改措施,明确整改责任、要求,切实落实第一责任人职责。制定内部审计整改任务清单,印发整改通知,强化内部审计与纪检监察、“三抓三促”办公室的沟通协作,确保切实做到即查立改,推动内审工作形成良性闭环。(文/马鹏云)